Orden de Compra. Nº1080251-32-SE19 "ACS. COMPRA COMBUSTIBLE PARA GENERADOR PNAC."
Recuerde que el responsable del pago es XIV Region - Oficina Provincial Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080251-32-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ACS. COMPRA COMBUSTIBLE PARA GENERADOR PNAC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 909103-8-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIV Region - Oficina Provincial Ranco
Razón Social XIV Region - Oficina Provincial Ranco
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Serrano 567
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 178
Usuario SIGFE rhernandezo
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social XIV Region - Oficina Provincial Ranco
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Arturo Prat 1194
Comuna La Unión
Impuesto 74290,57
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1194
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estación de Servicio PETROBRAS
Razón Social SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA
R.U.T. 79.556.840-9
Sucursal Estación de Servicio PETROBRAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26141601
Combustible para conjunto subcrítico1Unidad no definidaCOMBUSTIBLE SEGUN GUIAS EMITIDAS AL PNAC DE MARZO ABRIL Y MAYO 2019.COMBUSTIBLE SEGUN GUIAS EMITIDAS AL PNAC DE MARZO ABRIL Y MAYO 2019. $ 391.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.003 $ 391.003
Total Neto $ 391.003
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.291
TOTAL OC $ 465.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.