Orden de Compra. Nº1080286-197-AG21 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA PREF. TTO. Y UNIDADES DEPENDIENTES"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080286-197-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA PREF. TTO. Y UNIDADES DEPENDIENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
R.U.T. 61.978.700-5
Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI N° 519, PISO 5 SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
R.U.T. 61.978.700-5
Dirección de Facturación AMUNÁTEGUI N°519, PISO 4, SANTIAGO EDIFICIO CENTENARIO
Comuna Santiago
Impuesto 83464,72
Dirección de Envío de la Factura AMUNÁTEGUI N°519, PISO 4, SANTIAGO EDIFICIO CENTENARIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2021
TítuloDescripción
Direcciones de despachoSANTO DOMINGO NRO. 1188
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103103
Carril metálico16UnidadPerfil metálico Rectangular 30x40x6x3mm  $ 20.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.968 $ 335.968
31201515
Cintas de papel2UnidadSet cinta enmascarar  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
11121610
Maderas duras14UnidadPinos de 2x2 en Bruto  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
31161503
Clavo-tornillo3UnidadTornillo Volcanita Paquete de 200 unid.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30101812
Conductos de cinc8UnidadCanaletas de Zinc de 3 metros  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.920 $ 55.920
Total Neto $ 439.288
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.465
TOTAL OC $ 522.753


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.