|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1080286-213-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE LIBRO ASISTENCIA PERSONAL C.P.R., PARA LA PREFECTURA C.O.P. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
|
|
R.U.T. |
61.978.700-5 |
|
Dirección de Facturación |
AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
57399 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERVICIO GRAFICOS Y PUBLICITARIOS JAVIERA MELVILLE ESCALONA EIRL |
|
Razón Social |
SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS JAVIERA MELVILLE ESCALONA E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
78.334.327-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SERVICIO GRAFICOS Y PUBLICITARIOS JAVIERA MELVILLE ESCALONA EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121503
| Impresión digital | 76 | Unidad | ADQUISICION DE 76 LIBROS AUXILIAR DE ASISTENCIA PERSONAL C.P.R, CONFORME A REQUERIMIENTO TECNICO ADJUNTO, OFERENTES DEBERAN ADJUNTAR COTIZACION FORMAL DEL PRODUCTO OFRECIDO. | |
$ 3.975,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 302.100
|
$ 302.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 302.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 57.399
|
|
$ 359.499
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.