Orden de Compra. Nº1080286-321-CM25 "INSUMOS COMISIÓN RANCHO PREF. SIAT"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080286-321-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMISIÓN RANCHO PREF. SIAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
R.U.T. 61.978.700-5
Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema CUENTA INTERNA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
R.U.T. 61.978.700-5
Dirección de Facturación AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Panificadora Santa Gema.
Razón Social SOC PANIFICADORA SANTA GEMA LTDA
R.U.T. 78.961.140-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Panificadora Santa Gema.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR24
TORTA PANQUEQUE DE NARANJA 20 PERSONAS UNIDAD RM2 (4283353) TORTA PANQUEQUE DE NARANJA 20 PERSONAS UNIDAD RM(4283353) TORTA PANQUEQUE DE NARANJA 20 PERSONAS UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AVDA. PEDRO DE VALDIVIA 4795 $ 34.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.418 $ 68.418
0
2239-9-LR24
HALLULLA BLANCA 50 GR APROX. 1 K UNIDAD RM10 (4199934) HALLULLA BLANCA 50 GR APROX. 1 K UNIDAD RM(4199934) HALLULLA BLANCA 50 GR APROX. 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AVDA. PEDRO DE VALDIVIA 4795 $ 2.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.170 $ 21.170
0
2239-9-LR24
EMPANADA HORNEADA PINO 250 GR APROX UNIDAD RM100 (4199985) EMPANADA HORNEADA PINO 250 GR APROX UNIDAD RM(4199985) EMPANADA HORNEADA PINO 250 GR APROX UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AVDA. PEDRO DE VALDIVIA 4795 $ 1.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.300 $ 184.300
0
2239-9-LR24
MARRAQUETA BLANCA 100 G 1 K UNIDAD RM162 (4206037) MARRAQUETA BLANCA 100 G 1 K UNIDAD RM(4206037) MARRAQUETA BLANCA 100 G 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AVDA. PEDRO DE VALDIVIA 4795 $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.592 $ 326.592
0
2239-9-LR24
HALLULLA NORMAL 100 G 1 K UNIDAD RM63 (4199968) HALLULLA NORMAL 100 G 1 K UNIDAD RM(4199968) HALLULLA NORMAL 100 G 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AVDA. PEDRO DE VALDIVIA 4795 $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.008 $ 127.008
Total Neto $ 727.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 727.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.