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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1080659-1-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEDICAMENTO SPINRAZA (Nusinersen) - DGR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración de Fondos |
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Razón Social |
Administración de Fondos
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pasaje Juana Ross 928 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días contra recepción conforme del producto, según Ley de Presupuesto 20.481, año 2011, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Administración de Fondos
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Monjitas 665, Santiago |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
49369600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 665, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BIOGEN CHILE SpA |
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Razón Social |
BIOGEN CHILE SPA
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R.U.T. |
76.099.774-9 |
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Sucursal |
BIOGEN CHILE SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51111716
| Rituximab | 4 | Ampolla | LAS AMPOLLAS DEBERAN SER ENTREGADAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE APLICACION DEL FARMACO, SIENDO LA PRIMERA EN EL HOSPITAL SAN BORJA ARRIARAN DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, EN EL SERVICIO DE NEUROPSIQUIATRIA INFANTIL Y LAS RESTANTES CONFORME LA CALENDARIZACION YA INDICADA, EN EL CENTRO DE SALUD QUE SE INFORMARA POR EL SERVICIO, CON A LO MENOS 7 DIAS ANTES DE LA FECHA DE ADMINISTRACION. EL PAGO AL ITEM 26.02 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD". AUTORIZADO POR RESOLUCION EXENTA N°11/2019 DE ASESORIA JURIDICA. | MEDICAMENTO SPINRAZA (NUSINERSEN), SOLUCION
INYECTABLE, 12 MG/5 ML, PARA PACIENTE LEONEL
IRARRAZAVAL P.
SE DEBE FACTURAR A:
FONDO NACIONAL DE SALUD
RUT: 61.603.000-0
DIRECCION: CALLE MONJITAS N°665 SANTIAGO
RECEPCION DE FACTURA: MCELEDON@FONASA |
$ 64.960.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 259.840.000
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$ 259.840.000
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Total Neto
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$ 259.840.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.369.600
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$ 309.209.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.