Orden de Compra. Nº1080936-366-AG21 "MATERIALES DE OFICINA MIN 68 / 1"
Recuerde que el responsable del pago es Fondos Extrapresupuestarios Escipol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080936-366-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA MIN 68 / 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios Escipol
Razón Social Fondos Extrapresupuestarios Escipol
R.U.T. 60.506.012-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fondos Extrapresupuestarios Escipol
R.U.T. 60.506.012-9
Dirección de Facturación Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos
Comuna Estación Central
Impuesto 89611,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas2CajaGomas de borrar medianas, según especificaciones técnicas adjuntas. (caja 24 unidades)  $ 9.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.432 $ 18.432
55121616
Banderitas autoadhesivas70UnidadBanderitas adhesivas señalizador, según especificaciones técnicas adjuntas. (5 colores por unidad).  $ 3.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.980 $ 252.980
14111530
Notas de papel autoadhesivo100UnidadNotas de papel auto-adhesivo 38x51, según especificaciones técnicas adjuntas.  $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.600 $ 60.600
14111530
Notas de papel autoadhesivo100UnidadNotas de papel auto-adhesivo 76x76, según especificaciones técnicas adjuntas.  $ 1.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.300 $ 116.300
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices3CajaLápiz gel, según especificaciones técnicas adjuntas. (caja 12 unidades)  $ 7.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.328 $ 23.328
Total Neto $ 471.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.612
TOTAL OC $ 561.252


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.