Orden de Compra. Nº1082794-9-CC21 "Combustible Oficina Regional RM."
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1082794-9-CC21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2021
Nombre de la Orden de Compra Combustible Oficina Regional RM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 633-45-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra RM - Oficina Provincial Santiago
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso Ovalle 612 Oficina 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo. O´Higgins 1316 Of 82 Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo. O´Higgins 1316 Of 82 Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA
R.U.T. 99.520.000-7
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101508
Petróleo crudo1Unidad no definidaRESPECTO DEL PAGO A PROVEEDORES - La presente Orden de Compra debe ser aceptada a través de la plataforma de Mercado Público. - La entrega de los productos y/o servicios se debe realizar mediante una Guía de Despacho. - La facturación se debe realizar una vez el servicio sea recepcionado conforme mediante la plataforma de Mercado Público. - Al momento de emitir la respectiva factura, debe indicar el ID de la presente Orden de Compra en el campo FOLIO (campo 801 del xml) para ser aceptada por el sistema de DTE. Ejemplo: 1082794-5-CM21, - Para consultar el pago de Facturas debe ingresar con el RUT de la empresa al siguiente portal: https://pagos.sigfe.gob.cl/   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 500.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.