Orden de Compra. Nº1082957-694-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1082957-55-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1082957-694-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1082957-55-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MN PROMOCION DE EXPORTACIONES
Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
R.U.T. 62.000.680-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2612 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
R.U.T. 62.000.680-7
Dirección de Facturación Teatinos N°180
Comuna Santiago
Impuesto 798319,39
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASEM BIOBIO
Razón Social ASOCIACION GREMIAL CAMARA DE PRODUCCION, COMERCIO Y TURISMO DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 65.146.007-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASEM BIOBIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1GlobalServicio coffee básico para 350 personas Café de grano, té y leche descremada Agua saborizada Jugo natural Tapaditos (2 pp) 1 Mini sándwich Salmón gravlax y ricotta 1 Mini sándwich de ave asada, palta y lactonesa al pesto Incluye servicio de garzones montaje de estaciones decoración y manteleríaServicio coffee básico para 350 personas, de acuerdo a cotización $ 4.201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201.681 $ 4.201.681
Total Neto $ 4.201.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 798.319
TOTAL OC $ 5.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.