|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1084-109-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-07-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CAMBIO E INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA-S. GENERAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
CAMBIO E INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA
OFIC. DE REUNIONES DEPTO. PLANIFICACION
SOLICITADO POR N. DE P. Nº 137-30/06 DE
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Junta Nacional de Auxilio Escolar
|
|
R.U.T. |
60.908.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Antonio Varas 153 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
9270,29 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 153 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA LUZ MARIA VIAL VARGAS EIRL
|
|
R.U.T. |
76.520.100-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171503
| Juegos de cerraduras | 1 | Unidad | Juegos de cerraduras | CERRADURA INSTALADA EN PUERTA DE OF. DE REUNIONES DE DPTO. PLANIFICACION-SOLICITADO POR N. DE P. Nº 137-30/06 DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.- |
$ 48.791,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.791
|
$ 48.791
|
|
|
Total Neto
|
$ 48.791
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.270
|
|
$ 58.061
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.