Orden de Compra. Nº1084-7-R108 "MANTENCION Y REVISION DE LO 75.000KM.DE KIA-S.GEN"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Auxilio Escolar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1084-7-R108
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-01-2008
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REVISION DE LO 75.000KM.DE KIA-S.GEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MANTENCION Y REVISION DE LOS 75.000 KMS. Y OTROS SERV.-CAMBIO FILTRO DE AIRE REVISAR REFRIGERANTE DE MOTOR-JGO. PEDAL EMBRAG.FRENOS Y LIMPIEZA-ETC. PAS.W-KIA CARENS-DOLICITADO POR N.P.Nº005-DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liliana Rubio Mora
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 153
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Antonio Varas 153
Comuna -1
Impuesto 9842
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 153
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JAIME ALEXI ANGEL HENRIQUEZ
R.U.T. 8.044.894-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1UnidadServicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisiónSERV. DE MANTENCION Y REVISION DE LOS 75.000 KMS. DE SW KIA CARENS- CAMBIAR FILTRO DE AIRE-REVIS.ACEITE CAJA DE CAMBIO-REFRIGERANTE-JGO PEDAL ETC.- SOLICITRADO POR N. P. Nº 005-08-01-2008 DE UNIDAD DE SERV. GENERALES.- $ 51.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.800 $ 51.800
Total Neto $ 51.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.842
TOTAL OC $ 61.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.