Orden de Compra. Nº1084156-1027-SE23 "KG P02 00000 Servicio de Vidrios para los E.E"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1084156-1027-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2023
Nombre de la Orden de Compra KG P02 00000 Servicio de Vidrios para los E.E
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1084156-79-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras y Licitaciones
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T. 65.181.672-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 Piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1637
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T. 65.181.672-6
Dirección de Facturación Caupolicán 518 Piso 3
Comuna Concepción
Impuesto 529677,25
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 518 Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAFERCO
Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN JORGE ROA RODRIGUEZ EM
R.U.T. 76.690.209-k
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEGAFERCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171707
Cristal de seguridad1Unidad no definidaServicio Adq. Inst. y Repos. de vidrios y espejos para: Bélgica, Libertadores, Copiulemu, Liceo Chiguayante, Agua de la Gloria, España, Diego Portales, Esther Hunneus, Grecia, Bio Bio, Gran Bretaña, Nueva Republica, Brasil, Lautaro, Irene Frei de Cid.Servicio Adq. Inst. y Repos. de vidrios y espejos para: Bélgica, Libertadores, Copiulemu, Liceo Chiguayante, Agua de la Gloria, España, Diego Portales, Esther Hunneus, Grecia, Bio Bio, Gran Bretaña, Nueva Republica, Brasil, Lautaro, Irene Frei de Cid. $ 2.787.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.787.775 $ 2.787.775
Total Neto $ 2.787.775
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 529.677
TOTAL OC $ 3.317.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.