Orden de Compra. Nº1084156-337-SE26 "PJ 22 P02 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1084156-337-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra PJ 22 P02 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1084156-38-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras y Licitaciones
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T. 65.181.672-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 Piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 748
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T. 65.181.672-6
Dirección de Facturación Caupolicán 518 Piso 3
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 518 Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transporte Carrasco Vejar spa
Razón Social TRANSPORTE CARRASCO VEJAR SPA
R.U.T. 76.705.136-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transporte Carrasco Vejar spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados21DíaTransporte Escolar Colegio Marina de Chile Linea 12 Recorrido I-1  $ 102.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.158.800 $ 2.158.800
78111803
Servicios de autobuses contratados21DíaTransporte Escolar Escuela Agua de la Gloria Linea 19 Recorrido O-1  $ 82.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.738.800 $ 1.738.800
78111803
Servicios de autobuses contratados21DíaTransporte Escolar Escuela San Jose de la Palma, Ranguel y Carlos Fernandez Linea 32 Recorrido AD  $ 138.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.914.800 $ 2.914.800
78111803
Servicios de autobuses contratados20DíaTransporte Escolar Jardin infantil Cuncunita Linea 33 Recorrido AE  $ 154.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.098.000 $ 3.098.000
78111803
Servicios de autobuses contratados21DíaTransporte Escolar Colegio Marina de Chile Linea 13 Recorrido I-2  $ 102.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.158.800 $ 2.158.800
Total Neto $ 12.069.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 12.069.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.