Orden de Compra. Nº
1084156-5422-TD25
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Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1084156-58-FTD25
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1084156-5422-TD25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1084156-58-FTD25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Compras y Licitaciones
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T.
65.181.672-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2294
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T.
65.181.672-6
Dirección de Facturación
Caupolicán 518 Piso 3
Comuna
Concepción
Impuesto
158222,5
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán 518 Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALPASERVICELTDA
Razón Social
ALPASERVICE LIMITADA.
R.U.T.
76.273.759-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALPASERVICELTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26112004
Kits de reparación del embrague
1
Unidad
REPARACION Y MANTENCION A HYUNDAI PORTER 2,5CC: BOMBA DE EMBRAGUE ORIGINAL, LIQUIDO DE FRENOS, DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOMBA DE EMBRAGUE, PURGA DE CIRCUITO.
REPARACION Y MANTENCION A HYUNDAI PORTER 2,5CC: BOMBA DE EMBRAGUE ORIGINAL, LIQUIDO DE FRENOS, DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOMBA DE EMBRAGUE, PURGA DE CIRCUITO.
$ 143.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.500
$ 143.500
26112004
Kits de reparación del embrague
1
Unidad
REPARACION Y MANTENCION A CHEVROLET D-MAX 3.0CC 4X4: HOJA MADRE, BUJES PAQUETES RESORTE TRASEROS, HOJA NORMAL, DESMONTAJE Y MONTAJE DE PAQUETE DE SOPORTE DERECHO E IZQUIERDO E INSUMOS.
REPARACION Y MANTENCION A CHEVROLET D-MAX 3.0CC 4X4: HOJA MADRE, BUJES PAQUETES RESORTE TRASEROS, HOJA NORMAL, DESMONTAJE Y MONTAJE DE PAQUETE DE SOPORTE DERECHO E IZQUIERDO E INSUMOS.
$ 465.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 465.000
$ 465.000
26112004
Kits de reparación del embrague
1
Unidad
REPARACION Y MANTENCION A HYUNDAI PORTER 2,5CC: LIQUIDO DE FRENOS, BALATAS TRASERAS, CILINDRO DE FRENOS TRASEROS, AMPOLLETAS DE SERVICIO (NAVEGACION, PRINCIPALES, NEBLINEROS), DESMONTAJE Y MONTAJE DE TAMBORES DE FRENOS, Y REGULACION DE FRENOS PARA CAMBIO DE CILINDRO Y PATINES DE FRENO.
REPARACION Y MANTENCION A HYUNDAI PORTER 2,5CC: LIQUIDO DE FRENOS, BALATAS TRASERAS, CILINDRO DE FRENOS TRASEROS, AMPOLLETAS DE SERVICIO (NAVEGACION, PRINCIPALES, NEBLINEROS), DESMONTAJE Y MONTAJE DE TAMBORES DE FRENOS, Y REGULACION DE FRENOS PARA CAMBIO
$ 224.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.250
$ 224.250
Total Neto
$ 832.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 158.222
TOTAL OC
$ 990.972
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.