Orden de Compra. Nº1084156-575-AG26 "YT 22 P92 HVP I CONCEPCIÓN 15842 MATERIAL DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1084156-575-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2026
Nombre de la Orden de Compra YT 22 P92 HVP I CONCEPCIÓN 15842 MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras y Licitaciones
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T. 65.181.672-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1291
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T. 65.181.672-6
Dirección de Facturación Caupolicán 518 Piso 3
Comuna Concepción
Impuesto 75161,15
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 518 Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISSA | VENTAS 3
Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T. 76.848.661-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRISSA | VENTAS 3
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto30PaquetePaño desinfectante 50 unidades  $ 853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.590 $ 25.590
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto30PaquetePañuelos faciales caja individual 90 unidades  $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.220 $ 20.220
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto105PaqueteBolsa de basura 90x130 10 unidades  $ 1.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.815 $ 115.815
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto20PaqueteToalla de papel doblada doble hoja 200 unidades   $ 1.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.720
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto50PaqueteBolsa plástica con cierre resellable (tipo zipper) 28x28 50 unidades  $ 1.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.900 $ 85.900
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto20PaqueteBolsa plástica con cierre resellable (tipo zipper) 35x45 (100 unidades)  $ 6.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.340 $ 123.340
Total Neto $ 395.585
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.161
TOTAL OC $ 470.746


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.