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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1084156-66-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VM P02 CORREO GENERAL-JUNJI-SEP-PIE VARIOS TINTAS PARA EE SLEP AS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1084156-39-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
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R.U.T. |
65.181.672-6 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán 518 Piso 3 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
3858746,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán 518 Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IGESCOM |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA
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R.U.T. |
77.152.668-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IGESCOM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Global | Adquisición de tintas
para varios EE
dependientes del SLEP
AS, según distribución
adjunta. | Adquisición de tintas
para varios EE
dependientes del SLEP
AS, según distribución
adjunta. |
$ 20.309.192,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.309.192
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$ 20.309.192
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Total Neto
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$ 20.309.192
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.858.746
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$ 24.167.938
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.