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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1084156-713-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RF P02 EE.EE PENDONES ROLLER |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1084156-31-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
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R.U.T. |
65.181.672-6 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán 518 Piso 3 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
626027,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán 518 Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Activa Comercial SPA |
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Razón Social |
ACTIVA COMERCIAL SPA
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R.U.T. |
77.373.402-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Activa Comercial SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 80 | Unidad | PLAZO ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES | PENDÓN ROLLER DE ALUMINIO DE 80 CMS DE ANCHO CON BOLSO
DE TRANSPORTE. IMPRESIÓN DE LIENZO DE 80X200 CON TINTA
ECOSOLVENTE LONA 13 OZ. VALOR INCLUYE DESPACHO AL
DOMICILIO DEL CLIENTE VALIDEZ DE LA OFERTA 90 DÍAS HABILES |
$ 41.186,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.294.880
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$ 3.294.880
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Total Neto
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$ 3.294.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 626.027
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$ 3.920.907
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.