Orden de Compra. Nº1084156-781-SE23 "KG P02 MATERIAL DE ASEO PARA LOS E.E. "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1084156-781-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2023
Nombre de la Orden de Compra KG P02 MATERIAL DE ASEO PARA LOS E.E.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1084156-12-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras y Licitaciones
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T. 65.181.672-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 Piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1297
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T. 65.181.672-6
Dirección de Facturación Caupolicán 518 Piso 3
Comuna Concepción
Impuesto 1824588,05
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 518 Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura570Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 70X90BOLSA DE BASURA 70X90 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.300 $ 564.300
47121701
Bolsas de basura910Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 50X70BOLSA DE BASURA 50X70 $ 576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.160 $ 524.160
12141901
Cloro Cl115Unidad no definidaCLORO IMPEKE FORTE 2 LITROSCLORO IMPEKE FORTE 2 LITROS $ 2.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.435 $ 272.435
14111704
Papel higiénico380Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL JUMBO DE 250MTS 6 UNIDADESPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL JUMBO DE 250MTS 6 UNIDADES $ 21.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.242.200 $ 8.242.200
Total Neto $ 9.603.095
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.824.588
TOTAL OC $ 11.427.683


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.