Orden de Compra. Nº1084156-957-SE23 "KG P02 00000 SERV. LIMPIEZA DE FOSAS SANITARIAS Y CAMARAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1084156-957-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2023
Nombre de la Orden de Compra KG P02 00000 SERV. LIMPIEZA DE FOSAS SANITARIAS Y CAMARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1084156-18-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras y Licitaciones
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T. 65.181.672-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 Piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1557
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T. 65.181.672-6
Dirección de Facturación Caupolicán 518 Piso 3
Comuna Concepción
Impuesto 339340,95
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 518 Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos
Razón Social LOVAR TRANSPORTE Y LOGISTICA SPA
R.U.T. 76.818.735-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71101705
Bombeo o drenaje1UnidadSERV. LIMPIEZA DE FOSAS SANITARIAS Y CAMARAS DESGRASADORAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS, ESC. POÑEN, ESC. QUEBRADA LAS ULLOAS, ESC. ALEJANDRO VARELA, ESC. LA CALLE, ESC. SAN SEBASTIAN DE MANCO, ESC. VILLAMAVIDA, ESC. RAHUIL, ESC. BARRANCA JUNTA, ESC. AGUA CORTA.SERV. LIMPIEZA DE FOSAS SANITARIAS Y CAMARAS DESGRASADORAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS. $ 1.786.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.786.005 $ 1.786.005
Total Neto $ 1.786.005
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 339.341
TOTAL OC $ 2.125.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.