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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1084156-957-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
KG P02 00000 SERV. LIMPIEZA DE FOSAS SANITARIAS Y CAMARAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1084156-18-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
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R.U.T. |
65.181.672-6 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán 518 Piso 3 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
339340,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán 518 Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carlos |
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Razón Social |
LOVAR TRANSPORTE Y LOGISTICA SPA
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R.U.T. |
76.818.735-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Carlos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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71101705
| Bombeo o drenaje | 1 | Unidad | SERV. LIMPIEZA DE FOSAS SANITARIAS Y CAMARAS DESGRASADORAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS, ESC. POÑEN, ESC. QUEBRADA LAS ULLOAS, ESC. ALEJANDRO VARELA, ESC. LA CALLE, ESC. SAN SEBASTIAN DE MANCO, ESC. VILLAMAVIDA, ESC. RAHUIL, ESC. BARRANCA JUNTA, ESC. AGUA CORTA. | SERV. LIMPIEZA DE FOSAS SANITARIAS Y CAMARAS DESGRASADORAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS. |
$ 1.786.005,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.786.005
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$ 1.786.005
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Total Neto
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$ 1.786.005
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 339.341
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$ 2.125.346
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.