Orden de Compra. Nº1084170-24-AG26 "ALIMENTACION PARA REUNIONES PROTOCOLARES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1084170-24-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION PARA REUNIONES PROTOCOLARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEP Gabriela Mistral P01
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
R.U.T. 62.000.650-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 53 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
R.U.T. 62.000.650-5
Dirección de Facturación Santa Rosa N°9412
Comuna La Granja
Impuesto 155606,2
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa N°9412
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENEW SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T. 77.293.249-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENEW SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café50UnidadTarros Café Nescafe 170g o equivalente  $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.500 $ 289.500
50201706
Café6UnidadTarros Café descafeinado Nescafe 170 g o equivalente  $ 6.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
50201713
Bolsitas de te12UnidadCaja de té Ceylán 100 bolsitas, debe venir en bolsas individuales, De preferencia marcas como Supremo y Liptón o equivalente  $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.480 $ 51.480
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10UnidadAzúcar blanca, 1 kilo  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales8UnidadBotellas Endulzante para café/té 270 ML  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
42141502
Palitos con casquillo de fibra1000UnidadRevolvedores madera para te/café  $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50201713
Bolsitas de te12UnidadCaja de té Ceylán 100 bolsitas, debe venir en bolsas individuales, De preferencia marcas como Supremo y Liptón o equivalente  $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.480 $ 51.480
50201710
Té de hierbas4UnidadHierbas surtidas 100 bolsitas, debe venir en bolsas individuales, De preferencia marcas como Supremo y Liptón o equivalente  $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
52121602
Servilletas10UnidadServilletas coctel, de 100 unidades el paquete  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos350UnidadGalletas Variadas, De preferencia deli cookies (clásica, chips etc), selección (galletas semicubiertas con chocolate, chocolate y coco, wafer y cookie mix), Obsesión o galletas en lata  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.500 $ 311.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000UnidadVaso Polipapel 6 OZ  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 818.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.606
TOTAL OC $ 974.586


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.