Orden de Compra. Nº1084498-760-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057441-32-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1084498-760-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057441-32-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057441-32-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel S/N
Comuna Ovalle
Impuesto 15295
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Re-Med
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA
R.U.T. 76.628.610-0
Sucursal Re-Med
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131703
Packs quirúrgicos1000UnidadELECTRODO PEDIATRICO DESECHABLE Parche ECG infantil MSGST 37 monitoreo empaque 100u, se ingresa valor por unidad $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
42131703
Packs quirúrgicos500UnidadHOJA DE BISTURI N°11Hojas de bisturí acero carbón N°11 estéril GlobalRoll empaque 100u, se ingresa valor por unidad $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
42131703
Packs quirúrgicos1000UnidadHOJA DE BISTURI N°22Hojas de bisturí acero carbón N°22 estéril GlobalRoll empaque 100u, se ingresa valor por unidad $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
Total Neto $ 80.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.295
TOTAL OC $ 95.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.