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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1084498-760-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057441-32-LQ19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057441-32-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
establecimiento de salud autogestionado |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Manuel Peñafiel S/N |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
15295 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Manuel Peñafiel S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Re-Med |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA
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R.U.T. |
76.628.610-0 |
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Sucursal |
Re-Med |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131703
| Packs quirúrgicos | 1000 | Unidad | ELECTRODO PEDIATRICO DESECHABLE | Parche ECG infantil MSGST 37 monitoreo empaque 100u, se ingresa valor por unidad |
$ 37,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.000
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$ 37.000
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42131703
| Packs quirúrgicos | 500 | Unidad | HOJA DE BISTURI N°11 | Hojas de bisturí acero carbón N°11 estéril GlobalRoll empaque 100u, se ingresa valor por unidad
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$ 29,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.500
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$ 14.500
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42131703
| Packs quirúrgicos | 1000 | Unidad | HOJA DE BISTURI N°22 | Hojas de bisturí acero carbón N°22 estéril GlobalRoll empaque 100u, se ingresa valor por unidad |
$ 29,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.000
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$ 29.000
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Total Neto
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$ 80.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.295
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$ 95.795
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.