Orden de Compra. Nº1084498-910-SE20 "CONVENIO 2128-58-LE18 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1084498-910-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2020
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO 2128-58-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2128-58-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Ovalle
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTO-GESTIONADO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel S/N
Comuna Ovalle
Impuesto 13911,42
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANICH
Razón Social SORAYA ANICH ALLEL
R.U.T. 7.811.115-1
Sucursal ANICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales7UnidadAzúcar Sachet (sobre 6,25 gr) Caja 800 sobres AZÚCAR SACHET SOBRE 6,25 GR CAJA 800 SOBRES $ 7.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.130 $ 53.130
50171551
Sal de cocina o de mesa4UnidadSal Sachet (bolsita 1 gr) caja 1000 bolsitas SAL SACHET BOLSITA 1 GR X 2000UND $ 5.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.088 $ 20.088
Total Neto $ 73.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.911
TOTAL OC $ 87.129


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.