Orden de Compra. Nº1087-150-SE20 "Mantención Camioneta Toyota patente JZSC-84"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1087-150-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Mantención Camioneta Toyota patente JZSC-84
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1087-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 363
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820
Comuna Arica
Impuesto 91200
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mecanicacl
Razón Social IGOR ISMAEL MURTAGH IGLESIAS
R.U.T. 14.102.205-9
Sucursal mecanicacl
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definidaCAMIONETA PATENTE JZSC-84 KMS. 132.761 CAMBIO RODAMIENTO MAZA TRASERO ORIGINAL, CONFECCION SEGURO DE RODAMIENTO,CAMBIO ACEITE CORONA TRASERO,CHEQUEO Y AJUSTE DE FRENOS,CAMBIO PERNO Y TUERCA DE RUEDAS DELANTERA Y TRASERA, ENDEREZAR SOPORTE HOJA PAQUETE RESORTE,CHEQUEO GENERAL Y CHEQUEO ELECTRICO  $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
Total Neto $ 480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.200
TOTAL OC $ 571.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.