Orden de Compra. Nº1087-431-SE11 "ADQ. COMEDOR PARA UNIDADES"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1087-431-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQ. COMEDOR PARA UNIDADES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820
Comuna Arica
Impuesto 60879,819
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALCHUNGARA
Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIAL CHUNGARA Y COMPAN
R.U.T. 76.981.230-k
Sucursal COMERCIALCHUNGARA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48102004
Centros de mesa3Unidad no definidaADQ. COMEDOR PARA UNIDADES  $ 106.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.421 $ 320.420
Total Neto $ 320.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.880
TOTAL OC $ 381.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.