|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1087-57-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-03-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Suministro Fotocopiadora oficina regional |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
633-90-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota |
|
Razón Social |
Corporación Nacional Forestal - CONAF
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 820 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Nacional Forestal - CONAF
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 820 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
18820,07 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 820 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IMPRESION UNO LTDA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA
|
|
R.U.T. |
78.312.060-7 |
|
Sucursal |
IMPRESION UNO LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1 | Unidad Internacional | IMPRESIONES SEGÚN CONVENIO ID 14789 ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO LASER DE RED, CONVENIO SUMINISTRO , FACTURA N° 396503 MES DE MARZO AÑO 2018 | |
$ 99.053,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.053
|
$ 99.053
|
|
|
Total Neto
|
$ 99.053
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.820
|
|
$ 117.873
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.