Orden de Compra. Nº1087-99-SE25 "SERVICIO DE MATERIALES Y MANT INMOBILIARIO "
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1087-99-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MATERIALES Y MANT INMOBILIARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1087-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820, Arica
Comuna Arica
Impuesto 1778021,52
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820, Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2025
TítuloDescripción
FACTURAR UNA VEZ RECEPCIONO CON CONFORMIDAD LOS INSUMOS O SERVICIOS DEL PERSONAL DE CONAF 
BODEGA Y TAPICERÍA TAPICERIA
REPARACION DE SILLAS DE MADERA
TAPIZADO DE SILLÓN DE 1 CUERPO
TAPIZADO DE SILLÓN DE 2 CUERPOS
TAPIZADO DE SILLÓN DE 3 CUERPOS
BODEGA


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTRICIDAD ERNESTO JOSE POSSELT SIMON
Razón Social ELECTRICIDAD ERNESTO JOSE POSSELT SIMON E.I.R.L.
R.U.T. 77.521.418-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELECTRICIDAD ERNESTO JOSE POSSELT SIMON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1Unidad no definida Mantenimiento y Reparacion de Mobiliarios y Otros + TAPICERIA $ 9.358.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.358.008 $ 9.358.008
Total Neto $ 9.358.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.778.022
TOTAL OC $ 11.136.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.