Orden de Compra. Nº1088-231-SE17 "SERVICIO DE EMPAVONADOS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1088-231-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-08-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EMPAVONADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra III Región - Oficina Regional de Atacama
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez 55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ 55
Comuna Copiapó
Impuesto 86975,35
Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ 55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor David del Rosario
Razón Social DAVID DEL ROSARIO GUARINGA VASQUEZ
R.U.T. 6.844.259-1
Sucursal David del Rosario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201611
Adhesivos de láminas1Unidad no definida   $ 457.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.765 $ 457.765
Total Neto $ 457.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.975
TOTAL OC $ 544.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.