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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1088-231-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-08-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE EMPAVONADOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
III Región - Oficina Regional de Atacama |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Juan Martínez 55 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
JUAN MARTINEZ 55 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
86975,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JUAN MARTINEZ 55 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
David del Rosario |
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Razón Social |
DAVID DEL ROSARIO GUARINGA VASQUEZ
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R.U.T. |
6.844.259-1 |
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Sucursal |
David del Rosario |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201611
| Adhesivos de láminas | 1 | Unidad no definida | | |
$ 457.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 457.765
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$ 457.765
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Total Neto
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$ 457.765
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.975
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$ 544.740
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.