Orden de Compra. Nº1088-282-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1088-23-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1088-282-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1088-23-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1088-23-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra III Región - Oficina Regional de Atacama
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez 55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ 55
Comuna Copiapó
Impuesto 741000
Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ 55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WORKOUT LTDA.
Razón Social IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA WORK OUT
R.U.T. 76.311.261-6
Sucursal WORKOUT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre1500UnidadPolera Parque NacionalPoleras cuello polo con impresion en serigrafia $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900.000 $ 3.900.000
Total Neto $ 3.900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 741.000
TOTAL OC $ 4.641.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.