Orden de Compra. Nº1088-331-SE17 "MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA 55"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1088-331-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2017
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA 55
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1088-4-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra III Región - Oficina Regional de Atacama
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez 55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ 55
Comuna Copiapó
Impuesto 45353
Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ 55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS
Razón Social FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS
R.U.T. 6.119.534-3
Sucursal FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaPPTO. 4361,4360  $ 238.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.700 $ 238.700
Total Neto $ 238.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.353
TOTAL OC $ 284.053


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.