Orden de Compra. Nº1090-102-SE23 "Materiales de oficina Direccion Regional."
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1090-102-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Direccion Regional.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1090-8-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región - Oficina Regional del Maule
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O*higgins 1673
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 857 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Bernardo O*higgins 1673
Comuna Talca
Impuesto 57077,9
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O*higgins 1673
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMINORTE S.A.
Razón Social AMINORTE S A
R.U.T. 99.533.780-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMINORTE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas10CajaBINDER DE 19 MM   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
44121801
Cinta correctora8UnidadCORRECTOR ROLLER 8.5 M   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.840 $ 7.840
26111702
Pilas alcalinas16Unidadpilas AA DURACELL   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.640 $ 12.640
26111702
Pilas alcalinas16UnidadPILA AAA DURACELL  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.640 $ 12.640
44121705
Portaminas2UnidadPORTA MINAS 0.5  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
44121612
Cuchillos cartoneros2UnidadCUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE ROJO  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
27111501
Hojas de cuchillo1UnidadREPUESTO CUCHILLO CARTONERO HOJAS GRANDES 10 UNIDADES  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
14111509
Artículos de papelería20UnidadResmas tamano carta   $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600
14111509
Artículos de papelería20UnidadResmas tamano oficio  $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.600 $ 99.600
31201603
Gomas2UnidadGOMA DE BORRAR FACTIS MIGA  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280 $ 280
46111502
Minas24UnidadMINAS ISOFIT 0.7 2B  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
46111502
Minas24UnidadMINAS ISOFIT 0.5  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
44121701
Lápiz pasta24UnidadPENTEL ENERGEL BL417 0.7 AZUL   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadBANDERITAS SEÑALIZADORAS POST IT 5 COLORES  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
44121701
Lápiz pasta24UnidadPENTEL ENERGEL BL417 0.7 NEGRO   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
44121701
Lápiz pasta12UnidadPENTEL ENERGEL BL417 0.7 ROJO   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
44122001
Archivadores de fichas5UnidadArchivador de Oficio lomo ancho   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
Total Neto $ 300.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.078
TOTAL OC $ 357.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.