Orden de Compra. Nº
1090-102-SE23
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Materiales de oficina Direccion Regional.
"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1090-102-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de oficina Direccion Regional.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1090-8-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
VII Región - Oficina Regional del Maule
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo O*higgins 1673
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 857 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
Bernardo O*higgins 1673
Comuna
Talca
Impuesto
57077,9
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo O*higgins 1673
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AMINORTE S.A.
Razón Social
AMINORTE S A
R.U.T.
99.533.780-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AMINORTE S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas
10
Caja
BINDER DE 19 MM
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.100
$ 3.100
44121801
Cinta correctora
8
Unidad
CORRECTOR ROLLER 8.5 M
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.840
$ 7.840
26111702
Pilas alcalinas
16
Unidad
pilas AA DURACELL
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.640
$ 12.640
26111702
Pilas alcalinas
16
Unidad
PILA AAA DURACELL
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.640
$ 12.640
44121705
Portaminas
2
Unidad
PORTA MINAS 0.5
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.380
$ 1.380
44121612
Cuchillos cartoneros
2
Unidad
CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE ROJO
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.780
$ 1.780
27111501
Hojas de cuchillo
1
Unidad
REPUESTO CUCHILLO CARTONERO HOJAS GRANDES 10 UNIDADES
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 790
$ 790
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
Resmas tamano carta
$ 3.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.600
$ 79.600
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
Resmas tamano oficio
$ 4.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.600
$ 99.600
31201603
Gomas
2
Unidad
GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280
$ 280
46111502
Minas
24
Unidad
MINAS ISOFIT 0.7 2B
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.280
$ 5.280
46111502
Minas
24
Unidad
MINAS ISOFIT 0.5
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.280
$ 5.280
44121701
Lápiz pasta
24
Unidad
PENTEL ENERGEL BL417 0.7 AZUL
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.520
14111530
Notas de papel autoadhesivo
5
Unidad
BANDERITAS SEÑALIZADORAS POST IT 5 COLORES
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450
$ 3.450
44121701
Lápiz pasta
24
Unidad
PENTEL ENERGEL BL417 0.7 NEGRO
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.520
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad
PENTEL ENERGEL BL417 0.7 ROJO
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
44122001
Archivadores de fichas
5
Unidad
Archivador de Oficio lomo ancho
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.950
$ 7.950
Total Neto
$ 300.410
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.078
TOTAL OC
$ 357.488
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.