Orden de Compra. Nº1090-339-SE22 "MATERIALES DE OFICINA DEF."
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1090-339-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DEF.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1090-8-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región - Oficina Regional del Maule
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O*higgins 1673
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1437 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Bernardo O*higgins 1673
Comuna Talca
Impuesto 16427,4
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O*higgins 1673
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMINORTE S.A.
Razón Social AMINORTE S A
R.U.T. 99.533.780-0
Sucursal AMINORTE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121616
Banderitas autoadhesivas5Unidad no definidaBANDERITAS   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
44122003
Tablas para sujetar16Unidad no definidaTABLAS PARA TERRENO OFICIO CON APRETADOR   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.440 $ 25.440
44122104
Clips para papel4Unidad no definidaMAQUINAS MAGIC CLIPS  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
44101707
Corcheteras2Unidad no definidaCORCHETERA MEDIANA  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
44121708
Marcadores15Unidad no definidaMARCADORES PARA PIZARRA   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121618
Tijeras3Unidad no definidaTIJERAS MEDIANAS DE 8.5 "  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
44121704
Lápiz pasta40Unidad no definidaPENTEL ENERGEL   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
Total Neto $ 86.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.427
TOTAL OC $ 102.887


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.