Orden de Compra. Nº1090-401-SE09 "Materiales para Mantenimiento "
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1090-401-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Mantenimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1090-26-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región - Oficina Regional del Maule
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra 2 Poniente 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Bernardo O*higgins 1673
Comuna Talca
Impuesto 41582,45
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O*higgins 1673
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Forestal Insigne
Razón Social JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ
R.U.T. 14.399.147-4
Sucursal Forestal Insigne
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Papeles de lija5Unidad5 LIJAS GRUESAS MADERA GRANO 80.-5 LIJAS GRUESAS MADERA GRANO 80.- $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
Papeles de lija3Unidad3 LIJAS FINAS MADERA GRANO 120.-3 LIJAS FINAS MADERA GRANO 120.- $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225 $ 225
Pinturas de cobertura5kilogramo5 KILOS DE PASTA MURO.-5 KILOS DE PASTA MURO.- $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
Pinturas al esmalte17Unidad17 GALONES DE ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO IRIS.-17 GALONES DE ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO IRIS.- $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.100 $ 124.100
Brochas2Unidad2 BROCHAS DE 4" CONDOR.-2 BROCHAS DE 4" CONDOR.- $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
Brochas1Unidad1 BROCHAS DE 3" CONDOR.-1 BROCHAS DE 3" CONDOR.- $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
Pinturas aceitosas9Unidad9 GALONES OLEO COLOR BLANCO IRIS.-9 GALONES OLEO COLOR BLANCO IRIS.- $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700
Rodillos de pintar3Unidad3 RODILLOS DE CHIPORRO DE 18 CM.-3 RODILLOS DE CHIPORRO DE 18 CM.- $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
Diluyentes para pinturas y barnices5Litro5 LITROS DE DILUYENTE- AGUA RASH.-5 LITROS DE DILUYENTE- AGUA RASH.- $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
Total Neto $ 218.855
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.582
TOTAL OC $ 260.437


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.