Orden de Compra. Nº
1090-401-SE09
"
Materiales para Mantenimiento
"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1090-401-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para Mantenimiento
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1090-26-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
VII Región - Oficina Regional del Maule
Razón Social
Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
2 Poniente 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
Bernardo O*higgins 1673
Comuna
Talca
Impuesto
41582,45
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo O*higgins 1673
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Forestal Insigne
Razón Social
JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ
R.U.T.
14.399.147-4
Sucursal
Forestal Insigne
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Papeles de lija
5
Unidad
5 LIJAS GRUESAS MADERA GRANO 80.-
5 LIJAS GRUESAS MADERA GRANO 80.-
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450
$ 450
Papeles de lija
3
Unidad
3 LIJAS FINAS MADERA GRANO 120.-
3 LIJAS FINAS MADERA GRANO 120.-
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 225
$ 225
Pinturas de cobertura
5
kilogramo
5 KILOS DE PASTA MURO.-
5 KILOS DE PASTA MURO.-
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.310
$ 2.310
Pinturas al esmalte
17
Unidad
17 GALONES DE ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO IRIS.-
17 GALONES DE ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO IRIS.-
$ 7.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.100
$ 124.100
Brochas
2
Unidad
2 BROCHAS DE 4" CONDOR.-
2 BROCHAS DE 4" CONDOR.-
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.380
Brochas
1
Unidad
1 BROCHAS DE 3" CONDOR.-
1 BROCHAS DE 3" CONDOR.-
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.990
$ 1.990
Pinturas aceitosas
9
Unidad
9 GALONES OLEO COLOR BLANCO IRIS.-
9 GALONES OLEO COLOR BLANCO IRIS.-
$ 8.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.700
$ 74.700
Rodillos de pintar
3
Unidad
3 RODILLOS DE CHIPORRO DE 18 CM.-
3 RODILLOS DE CHIPORRO DE 18 CM.-
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Litro
5 LITROS DE DILUYENTE- AGUA RASH.-
5 LITROS DE DILUYENTE- AGUA RASH.-
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.750
$ 4.750
Total Neto
$ 218.855
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.582
TOTAL OC
$ 260.437
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.