|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1090-453-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para Of. Regional. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1090-9-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Nacional Forestal - CONAF
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Bernardo O*higgins 1673 |
|
Comuna |
Talca
|
|
Impuesto |
56973,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo O*higgins 1673 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Forestal Insigne |
|
Razón Social |
JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ
|
|
R.U.T. |
14.399.147-4 |
|
Sucursal |
Forestal Insigne |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211904
| Brochas | 4 | Unidad | Brochas Estampa de 3". | |
$ 110,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 440
|
$ 440
|
31211906
| Rodillos de pintar | 4 | Unidad | Rodillo de lana de 18 cm | |
$ 105,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 420
|
$ 420
|
31211502
| Pinturas de base acuosa | 5 | Tineta | Esmalte al agua Azul Colonial. | |
$ 59.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 299.000
|
$ 299.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 299.860
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 56.973
|
|
$ 356.833
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.