Orden de Compra. Nº1090-69-SE25 "Arriendo de camioneta para Coordinadora PRE "
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1090-69-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Arriendo de camioneta para Coordinadora PRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1090-14-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región - Oficina Regional del Maule
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 481 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación 4 NORTE 1673 - TALCA
Comuna Talca
Impuesto 1404442,76
Dirección de Envío de la Factura 4 NORTE 1673 - TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor InformAd
Razón Social JULIÁN LEONARDO HIDALGO QUILODRÁN
R.U.T. 10.992.223-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal InformAd
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos3DíaArriendo de camioneta Coord. del Programa PRE. Días 28,29,30 Mayo 2025  $ 34.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.601 $ 104.601
78111808
Arriendo de vehículos29DíaArriendo de camioneta Coord. del Programa PRE. Desde el 02-06-2025 al 30-06-2025.  $ 34.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.143 $ 1.011.143
78111808
Arriendo de vehículos6MesArriendo de camioneta Coord. del Programa PRE. Desde Julio a Diciembre 2025  $ 1.046.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.276.060 $ 6.276.060
Total Neto $ 7.391.804
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.404.443
TOTAL OC $ 8.796.247


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.