Orden de Compra. Nº1090178-32-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1090178-29-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Bienestar del personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1090178-32-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1090178-29-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Bienestar del personal
Razón Social Servicio Bienestar del personal
R.U.T. 61.606.803-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Bienestar del personal
R.U.T. 61.606.803-2
Dirección de Facturación Alameda Bernardo O¨higgins, N° 609 Rancagua
Comuna Rancagua
Impuesto 79800
Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernardo O¨higgins, N° 609 Rancagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECHO A MANOS DE MADERA
Razón Social HECHO A MANOS DE MADERA SPA
R.U.T. 77.614.709-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HECHO A MANOS DE MADERA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1UnidadSE REQUIERE ARRIENDO DE JUEGOS PARA ACTIVIDAD DE CONCILIACIÓN TRABAJO-FAMILIA DEL HOSPITAL DE PEUMO   $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.800
TOTAL OC $ 499.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.