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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1090178-42-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1090178-39-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Bienestar del personal
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R.U.T. |
61.606.803-2 |
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Dirección de Facturación |
Alameda N° 609 Rancagua |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
29782,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda N° 609 Rancagua |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO DEL PRODUCTO | DESPACHAR HOSPITAL RENGO DIRECCIÓN: CALLE CAUPOLICAN SUR #80 RENGO |
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Proveedor |
MIKROMESV COLOR SPA |
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Razón Social |
MIKROMESV COLOR SPA
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R.U.T. |
77.694.139-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MIKROMESV COLOR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 95 | Unidad | Este Servicio de Salud, requiere adquirir 95 colaciones presentadas en Bolsa de Papel en las que debe contener lo siguiente: 1 Barra de Cereal de 140 gramos, El proveedor deberá subir un archivo con los productos y su respectiva cotización. Los Productos deberán estar en Alameda #609 Rancagua el día 24 de Octubre del Presente año y debe ajustarse al presupuesto disponible por este Servicio de Salud | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.000
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$ 19.000
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 95 | Unidad | Este Servicio de Salud, requiere adquirir 95 colaciones presentadas en Bolsa de Papel en las que debe contener lo siguiente: , 1 Galleta Dulce de 100 gramos, . El proveedor deberá subir un archivo con los productos y su respectiva cotización. Los Productos deberán estar en Alameda #609 Rancagua el día 24 de Octubre del Presente año y debe ajustarse al presupuesto disponible por este Servicio de Salud | |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.500
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$ 66.500
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50202310
| Agua mineral | 95 | Unidad | Este Servicio de Salud, requiere adquirir 95 colaciones presentadas en Bolsa de Papel en las que debe contener lo siguiente: 01 Botella de Agua Mineral Sin Gas de 500 CC. El proveedor deberá subir un archivo con los productos y su respectiva cotización. Los Productos deberán estar en Alameda #609 Rancagua el día 24 de Octubre del Presente año y debe ajustarse al presupuesto disponible por este Servicio de Salud | |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.750
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$ 42.750
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 95 | Unidad | Este Servicio de Salud, requiere adquirir 95 colaciones presentadas en Bolsa de Papel en las que debe contener lo siguiente: 01 Caja de Jugo de190 c c. El proveedor deberá subir un archivo con los productos y su respectiva cotización. Los Productos deberán estar en Alameda #609 Rancagua el día 24 de Octubre del Presente año y debe ajustarse al presupuesto disponible por este Ser | |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.500
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$ 28.500
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Total Neto
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$ 156.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.782
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$ 186.532
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.