Orden de Compra. Nº1090323-7-SE23 "KLBH-SOL DE COMPRA N°35 LAB.CLINICO OC N°95521"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1090323-7-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2023
Nombre de la Orden de Compra KLBH-SOL DE COMPRA N°35 LAB.CLINICO OC N°95521
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Error en la cotización , se vuelve a ingresar la compra con cotización correcta.
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra JORGE IBAR 068 - Región Aysén del General Carlos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4883 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda, COYHAIQUE
Comuna Coyhaique
Impuesto 107160
Dirección de Envío de la Factura Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda, COYHAIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BASFLEX
Razón Social JESUS GRACIA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.270.519-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BASFLEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas4UnidadSILLA REDY 235 CG, ARO METÁLICO Y ASIENTO TAPIZADO COD. 5102620SILLA REDY 235 CG, ARO METÁLICO Y ASIENTO TAPIZADO $ 133.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.000 $ 532.000
78121502
Servicios de embalar en cajas4UnidadEMBALAJE COD. 2200274 EMBALAJE $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 564.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.160
TOTAL OC $ 671.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.