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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1090323-7-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
KLBH-SOL DE COMPRA N°35 LAB.CLINICO OC N°95521 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Error en la cotización , se vuelve a ingresar la compra con cotización correcta. |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.280-6 |
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Dirección de Facturación |
Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda, COYHAIQUE |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
107160 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda, COYHAIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BASFLEX |
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Razón Social |
JESUS GRACIA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.270.519-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BASFLEX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101504
| Sillas | 4 | Unidad | SILLA REDY 235 CG, ARO METÁLICO Y ASIENTO TAPIZADO
COD. 5102620 | SILLA REDY 235 CG, ARO METÁLICO Y ASIENTO TAPIZADO |
$ 133.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 532.000
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$ 532.000
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78121502
| Servicios de embalar en cajas | 4 | Unidad | EMBALAJE
COD. 2200274
| EMBALAJE |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.000
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$ 32.000
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Total Neto
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$ 564.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 107.160
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$ 671.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.