Orden de Compra. Nº1090630-1-CM20 "Mobiliario Antropología Proyecto Fondecyt"
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN DE FONDOS MNHN DOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1090630-1-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2020
Nombre de la Orden de Compra Mobiliario Antropología Proyecto Fondecyt
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DE FONDOS MNHN DOS
Razón Social ADMINISTRACIÓN DE FONDOS MNHN DOS
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2700 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADMINISTRACIÓN DE FONDOS MNHN DOS
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación interior parque quinta normal s/n
Comuna Santiago Centro
Impuesto 135194
Dirección de Envío de la Factura interior parque quinta normal s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA
R.U.T. 76.422.496-5
Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121701
2239-8-LP14
Estantes2 (1385336 )ESTANTE - ACERO INOXIDABLE ACANALADA 120 X 50 X 150 1411837(1385336) ESTANTE - ACERO INOXIDABLE ACANALADA 120 X 50 X 150; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 359.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.736 $ 718.736
Total Neto $ 718.736
Descuento $ 7.187
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.194
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 846.743


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.