Orden de Compra. Nº1091-140-SE21 "Reparación Móvil PN Nahuelbuta"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1091-140-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2021
Nombre de la Orden de Compra Reparación Móvil PN Nahuelbuta
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1091-19-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 251
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Francisco Bilbao # 931 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 51486,2
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao # 931 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS Y AUTOMÓVILES VINET LIMITADA
Razón Social SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET LIMITADA
R.U.T. 76.334.992-6
Sucursal SERVICIOS Y AUTOMÓVILES VINET LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión1Unidad no definidaServicio de reparación móvil PN Nahuelbuta patente MX4273 SAE 136 SEGUN PRESUPUESTO N° 4976Servicio de reparación móvil PN Nahuelbuta patente MX4273 SAE 136 SEGUN PRESUPUESTO N° 4976 $ 270.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.980 $ 270.980
Total Neto $ 270.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.486
TOTAL OC $ 322.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.