Orden de Compra. Nº1091-181-SE24 "SERV. ALIMENTACION BRIGADAS-SAE-207-DEPRIF"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1091-181-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SERV. ALIMENTACION BRIGADAS-SAE-207-DEPRIF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1091-41-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 376 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Francisco Bilbao # 931 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 47224026,425
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao # 931 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMIN LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CAMIN LIMITADA
R.U.T. 77.635.580-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMIN LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153015
Artículo de alimentación1Unidad no definidaSERVICIO DE ALIMENTACIÓN MES DE MARZO SAE-207- DEPRIFSERVICIO DE ALIMENTACIÓN MES DE MARZO SAE-207- DEPRIF $ 248.547.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.547.508 $ 248.547.508
Total Neto $ 248.547.508
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.224.026
TOTAL OC $ 295.771.534


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.