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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1091-181-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. ALIMENTACION BRIGADAS-SAE-207-DEPRIF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1091-41-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IX Región - Oficina Regional de la Araucania |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bilbao 931, 2do Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Bilbao # 931 Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
47224026,425 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Bilbao # 931 Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-04-2024 |
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Proveedor |
CAMIN LTDA |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL CAMIN LIMITADA
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R.U.T. |
77.635.580-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAMIN LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23153015
| Artículo de alimentación | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MES DE MARZO
SAE-207- DEPRIF | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MES DE MARZO
SAE-207- DEPRIF |
$ 248.547.508,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 248.547.508
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$ 248.547.508
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Total Neto
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$ 248.547.508
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.224.026
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$ 295.771.534
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.