Orden de Compra. Nº1091-192-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1091-59-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1091-192-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1091-59-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 422
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Bilbao 931, Pabellon D
Comuna Temuco
Impuesto 464024,08
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, Pabellon D
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SALAZAR ISRAEL Temuco
Razón Social AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.
R.U.T. 79.853.470-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SALAZAR ISRAEL Temuco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1Unidad• Debe Aceptar la orden de compra en www.mercadopublico.cl • Para el envío de productos debe emitirse Guía de Despacho. • Emitir factura electrónica una vez recibido conforme los Bienes y/o Servicios. • El DTE debe incorporar solo el ID de la orden de compra en el campo 801 de referencia. • Enviar Factura (DTE) a la casilla del SII windte_dte@custodium.com junto al archivo .XML y publicar el archivo de intercambio dentro de 24 hrs. Servicio de reparación del móvil patente JZLD85: CAMBIO EMBRAGUE BANCO DE PRUEBA INYECTORES (SOLOREVISION) REEMPLAZO RESISTENCIA CALEFACCION [C] VOLANTE MOTOR [C] DISCO Y PRENSA EMBRAGUE [C] COLLARIN DE EMPUJE [C] RESISTENCIA PREVIA DE AIREACONDICI $ 2.442.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.442.232 $ 2.442.232
Total Neto $ 2.442.232
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 464.024
TOTAL OC $ 2.906.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.