Orden de Compra. Nº1091-291-SE25 "Mejoramiento acceso oficinas, deprif."
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1091-291-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento acceso oficinas, deprif.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 463
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Fco Bilbao # 931 pasillo "d"
Comuna Temuco
Impuesto 438743,25
Dirección de Envío de la Factura Fco Bilbao # 931 pasillo "d"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor .
Razón Social CONSTRUCTORA ARREBOL SPA
R.U.T. 77.387.859-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal .
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171505
Puertas de metal1Unidad no definida ***Mejoramiento acceso a oficinas boldo 1, deprif. ***Sire 399 - Sic 394 deprif. ***Cta ppto 54-403-30-306-39-39 - 22.06.999 $ 2.309.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.309.175 $ 2.309.175
Total Neto $ 2.309.175
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 438.743
TOTAL OC $ 2.747.918


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.