Orden de Compra. Nº1091-343-SE20 "Elementos proteccion covid-19, oficina regional"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1091-343-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2020
Nombre de la Orden de Compra Elementos proteccion covid-19, oficina regional
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 569
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Fco Bilbao # 931 pasillo "d"
Comuna Temuco
Impuesto 180500
Dirección de Envío de la Factura Fco Bilbao # 931 pasillo "d"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ivan Carlos
Razón Social transportes ivan carlos maury diaz eirl
R.U.T. 76.457.601-2
Sucursal Ivan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona1Unidad no definida---elementos proteccion covid-19 para oficinas y unidades dependientes. ---alcohol gel en bidon de 5 lts. ---solicitante dpto administracion & finanzas. ---crtl ppto cta 14 - 22.04.007---elementos proteccion covid-19 para oficinas y unidades dependientes. ---alcohol gel en bidon de 5 lts. ---solicitante dpto administracion & finanzas. ---crtl ppto cta 14 - 22.04.007 $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000
Total Neto $ 950.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.500
TOTAL OC $ 1.130.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.