Orden de Compra. Nº1091-376-SE24 "Servicio de empaste para Sección Finanzas SAE 427"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1091-376-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de empaste para Sección Finanzas SAE 427
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 767
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Bilbao 931, Pabellon D
Comuna Temuco
Impuesto 59873,94
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, Pabellon D
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JorgeVargas
Razón Social JORGE VARGAS FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.506.999-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JorgeVargas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1Unidad no definida50 Empastes de egreso con el lomo de vinilo, cubiertos con cartulina de color y letras doradas en el lomo, para Sección Finanzas Regional.50 Empastes de egreso con el lomo de vinilo, cubiertos con cartulina de color y letras doradas en el lomo, para Sección Finanzas Regional. $ 315.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.126 $ 315.126
Total Neto $ 315.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.874
TOTAL OC $ 375.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.