Orden de Compra. Nº1091-473-SE24 "ADQ. VESTUARIO PEE-LICITACION ID-1091-33-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1091-473-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. VESTUARIO PEE-LICITACION ID-1091-33-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1091-33-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 924
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Francisco Bilbao # 931 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 2976709,29
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao # 931 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Seguridad Industrial
Razón Social SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
R.U.T. 76.756.768-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Seguridad Industrial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer1Unidad no definida1300-POLERAS DE ALTA VISIBILIDAD SEGUN LO OFERTADO EN LICITACION -ID-1091-33-LE241300-POLERAS DE ALTA VISIBILIDAD SEGUN LO OFERTADO EN LICITACION -ID-1091-33-LE24 $ 7.266.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.266.891 $ 7.266.891
42131607
Guardapolvos o chaquetas para el personal sanitari1Unidad no definida 600-UNIDADES DE SLACK GABARDINA-CHAQUETA Y PANTALON SEGUN OFERTA LICITACION ID-1091-33-LE24 $ 8.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400.000 $ 8.400.000
Total Neto $ 15.666.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.976.709
TOTAL OC $ 18.643.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.