Orden de Compra. Nº1091-478-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1091-233-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1091-478-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1091-233-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 906
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Fco Bilbao # 931 pasillo "d"
Comuna Temuco
Impuesto 71756,16
Dirección de Envío de la Factura Fco Bilbao # 931 pasillo "d"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO
Razón Social EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO
R.U.T. 9.291.113-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1Unidad no definidaMantención y reparación de extintores.  $ 377.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.664 $ 377.664
Total Neto $ 377.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.756
TOTAL OC $ 449.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.