|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1091-482-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-09-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reparación fuga bajo radier en Puren |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IX Región - Oficina Regional de la Araucania |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bilbao 931, 2do Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Bilbao 931, Pabellon D |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
76522,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bilbao 931, Pabellon D |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
viviana andrea rivera gonzalez |
|
Razón Social |
VIVIANA ANDREA RIVERA GONZALEZ
|
|
R.U.T. |
14.096.364-k |
|
Sucursal |
viviana andrea rivera gonzalez |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad no definida | REPARACIÓN FUGA BAJO RADIER EN PUREN
SAE 449 | REPARACIÓN FUGA BAJO RADIER EN PUREN
SAE 449 |
$ 402.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 402.750
|
$ 402.750
|
|
|
Total Neto
|
$ 402.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 76.522
|
|
$ 479.272
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.