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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1091-879-OC06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-12-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1091-214-CO06 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
0310 22.04.999.003 $21.420.-
PARA DEPTO. DAFF REGIONAL IX REGION. |
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Proveniente de Licitación
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1091-214-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Nacional Forestal - CONAF
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Bilbao 931, 2do Piso |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
3420 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bilbao 931, 2do Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Utron Ltda.
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R.U.T. |
77.831.670-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31151504
| Cuerda de polipropileno 12mm | 100 | Metro Lineal | Cuerda de polipropileno 12mm | CUERDA NYLON TRENZADO DE 12mm (COLOR) |
$ 180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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Total Neto
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$ 18.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 3.420
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$ 21.420
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.