|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1091-889-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-10-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SS de reparaciones eléctricas varias en oficina Regional |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1091-2-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IX Región - Oficina Regional de la Araucania |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bilbao 931, 2do Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Bilbao 931, Pabellon D |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
74670 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bilbao 931, Pabellon D |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-10-2018 |
|
|
|
Proveedor |
MARIO GONZALO BENAVENTE SEPULVEDA |
|
Razón Social |
MARIO GONZALO BENAVENTE SEPULVEDA
|
|
R.U.T. |
10.239.902-1 |
|
Sucursal |
MARIO GONZALO BENAVENTE SEPULVEDA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121202
| Canalización eléctrica | 1 | Unidad no definida | SS de reparaciones eléctricas varias en oficina regional Defa Of.13 y Daff of.18 | SS de reparaciones eléctricas varias en oficina regional Defa 0f 13 y Daff of 18 |
$ 393.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 393.000
|
$ 393.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 393.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 74.670
|
|
$ 467.670
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.