Orden de Compra. Nº1091-896-SE07 "Rep.y Mantención vehículo"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1091-896-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Rep.y Mantención vehículo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SS.Mantención y reparación de camionetas patentes: XZ 17-61 399927.- 0132-22.06.002
Proveniente de Licitación 1091-43-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso
Comuna -1
Impuesto 63853,87
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JORGE OMAR GUTIERREZ SPRENGER
R.U.T. 5.747.617-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadReparación y pintura carroceríasReparacion y Mantención 100000 Km. veh.XZ 17-61 $ 336.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.073 $ 336.073
Total Neto $ 336.073
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.854
TOTAL OC $ 399.927


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.