|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1091-972-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SS reparaciones varias Oficinas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1091-4-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Nacional Forestal - CONAF
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Bilbao 931, Pabellon D |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bilbao 931, Pabellon D |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-12-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Ivan Carlos Maury Diaz |
|
Razón Social |
IVAN CARLOS MAURY DIAZ
|
|
R.U.T. |
9.826.456-6 |
|
Sucursal |
Ivan Carlos Maury Diaz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Escritorios | 1 | Unidad no definida | SS de reparaciones oficina seguridad vehicular e instalación piso flotante of. Srta.N.Vidal y M.Rubilar | SS de reparaciones oficina seguridad vehicular e instalación piso flotante of. Srta.N.Vidal y M.Rubilar |
$ 767.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 767.650
|
$ 767.650
|
|
|
Total Neto
|
$ 767.650
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 767.650
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.